课程背景: 随着G20/OECD的BEPS行动计划在各国的落地执行及税务征管全球网络的织就,全球反避税大环境已然形成,跨国公司全球避税面临前所未有的挑战。在华外企长期以来用的得心应手的避税战略和具体的避税模式和工具还管用吗?在中国反避税力度不断加强并且已融入全球反避税大循环的背景下,在华外企的高级财务管理人员,包括财务税务总监投资总监及财务副总等都需要对传统的避税战略避税思路和避税模式及工具
课程背景: 在税务机关税控升级,金三大数据信息控税日趋严厉大背景下,企业如何做好生产经营各个环节的税务风险控制是摆在每个企业主办会计尤其是财务主管人员面前的核心问题。因此,企业财务管理人士系统学习专业化的涉及专票控管、合同签订、纳税申报、包税、预缴税款扣减、进项税抵扣、供应链整合和供应商选择、纳税人身份选择以及销售结算方式选择以及关联交易和大额付汇等方面的税务风险应对方法和技巧显得十分必要和紧
课程背景: 目前企业存在的最大风险不是经营风险,而是税收风险。面对复杂而又变化多端的税收政策,怎样作税收筹划才能有效并合法地避税?本课程就基本的税务筹划知识、理论和技巧分析,通过案例解析税务筹划要点,提高企业财务人员的税收筹划水平。通过加强筹划设计,增加税后利润,实现企业商业价值的最大化。 课程收益: 通过学习本课程,财务主管、经理和财务总监等财务管理人员可以掌握基本的税收筹划知识与技巧,
课程收益: 课程资本运作是企业财务管理人士在提升企业商业价值和财务价值时特别关注的一个重要问题,那么: 1.资本运作都具有哪些特征呢? 2.股份有限公司和有限责任公司在增资或减资及股份的回购划转减持和转让方面有啥不同?都有哪些税收筹划要点?应如何应对其中蕴含的税收风险呢? 3.股权转让筹划哪些方式最受欢迎? 4.公司重组和清算过程中如何做好税收筹划?怎样做好税收风控工作? 5.如何理解并购中的
课程背景: 当下,企业面临的涉税环境形势十分严峻。可以说,在税务机关的税控不断升级、会计黑名单制度推出,税务处罚日趋严厉,金税三期严打高压不减,税务风暴越刮越厉害,还有反避税大环境已然形成的大背景下,任何企业要想回避税务稽查逃避纳税义务,那是绝对不可能的了。那么企业该如何正确应对税务稽查,从而避免不必要的税务处罚和税务负担?本课程首先就当前企业面临的涉税环境做简要介绍,之后结合国家税务总局最新
课程背景: 房地产企业为了提高自身的经济效益,逐渐开始通过合理的手段进行避税,这已经 成为房地产企业经营过程中一个重要的发展趋势。如何才能合理避税呢?本课程分享了 房地产企业合理避税14招,系统阐述了14个企业经营活动的避税思路及路线,帮助企 业通过开发成本组合和成本核算的分析,强化成本控制及经营管理,最终实现合理避税。 课程收益: 通过学习本课程,让房企财务主管、财务总监以及财务副总等掌
课程背景: 税收做做为企业必须支出的一项成本,节约税款则会直接影响到整个企业集团的净收益。因此,在国家法律、法规允许的前提下,利用税收优惠政策和纳税选择的机会,做好企业的税务筹划,降低纳税负担则成为企业集团的一项重要职能战略。本课程就境内集团和跨境集团的架构及相应的税收筹划提供了极具实操性的建议,以实现企业集团整体税负降低,节约税款的目的。 课程收益: 想知道集团公司如何搭建公司架构吗?想
课程背景: "走出去"是我国企业发展壮大后国际扩张的必然选择,开拓国外市场空间,优化产业结构的同时还能获取更多的经济资源。本课程分析"走出去”企业的投资现状及特点,从案例分析“走出去”企业会遇到的11项税收风险及应对的措施,帮忙企业规避对外投资的常见税收风险,减少不必要的开支,让企业的利益最大化。 课程收益: 学习本课程可让学员知道自己公司走出去投资经营遇到以下税务风险时该如何处置和应对